問(wèn)題已解決

老師,我們有一部分材料對(duì)方?jīng)]給開出票,在匯算清繳的時(shí)候做了納稅調(diào)增,如果匯算之后又開出來(lái),是下一年度再做調(diào)減嗎?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/31 15:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,收到發(fā)票時(shí)追加到發(fā)生年度扣除。
2023 05/31 15:58
84785000
2023 05/31 15:59
那賬面也得做相應(yīng)的處理?因?yàn)樯夏曜鰰汗廊氤杀玖?/div>
玲老師
2023 05/31 16:03
紅沖暫估的按發(fā)票入賬就可以。
84785000
2023 05/31 16:05
就是在匯算清繳年度如果收不到發(fā)票 做紅沖唄
玲老師
2023 05/31 16:14
匯算清繳之前沒(méi)有回來(lái),發(fā)票賬務(wù)處理不用調(diào)整是。調(diào)表不調(diào)賬。匯算清繳調(diào)整交所得稅就行了。 現(xiàn)在咱后面回復(fù)的不是說(shuō)后面又回來(lái)發(fā)票怎樣處理嗎?我才是讓你紅沖。
84785000
2023 05/31 16:19
也就是說(shuō): 1.2023年5月31日,取得不了發(fā)票,調(diào)表不調(diào)賬,做納稅調(diào)增 2.2023年5月31日-2024年5月31日,取得相應(yīng)發(fā)票,賬面做紅沖后重新入賬,相當(dāng)于沖減2023年收入了 是這么理解不
玲老師
2023 05/31 16:23
你好,這樣處理是對(duì)的。后面回來(lái)發(fā)票是最長(zhǎng)五年內(nèi)回來(lái)發(fā)票就可以追加到發(fā)生年度扣除。
84785000
2023 05/31 16:24
追加到發(fā)生年度扣除是啥意思,有點(diǎn)不大明白
84785000
2023 05/31 16:24
意思直接退稅?
玲老師
2023 05/31 16:26
比如你這筆業(yè)務(wù)是22年的,沒(méi)有發(fā)票納稅調(diào)整的。然后你。25年回來(lái)發(fā)票。也可以追加到22年來(lái)扣除。發(fā)生年度就是指22年。
84785000
2023 05/31 16:35
比如這筆成本金額是30萬(wàn),23年做匯算清繳未收到發(fā)票調(diào)增(也就是補(bǔ)交稅款)30*0.25;如果25年發(fā)票回來(lái),做匯算清繳的時(shí)候追加以前年度扣除,直接退稅30*0.25?
玲老師
2023 05/31 16:36
是的,這樣處理是對(duì)的,稅款也是這樣計(jì)算。
84785000
2023 05/31 16:53
那還需要紅沖不了,紅沖了重新入賬不又成了當(dāng)年的發(fā)生額?
玲老師
2023 05/31 16:56
你好 紅沖無(wú)票的按發(fā)票入賬? 用以前年度損益 調(diào)整科目?
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