問題已解決
老師,公司會計去年將收入做了無票收入已申報,今年開票,這咱紅沖問題不大。我現(xiàn)在想問的是今年開票的金額和去年申報的無票收入不一樣,去年確認的金額大于開票金額,這種差額該怎么處理
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速問速答您好,你先全部紅沖,然后在開新的,對嗎
2023 06/01 09:45
84785020
2023 06/01 09:47
我現(xiàn)在票已經(jīng)開了。就是賬務處理這塊,是打算將前期的全部紅沖,然后再以發(fā)票金額入賬。但是紅沖時才發(fā)現(xiàn)開票金額和未開票金額不一樣,到時候在申報所得稅的時候會不會出問題(這個公司免增值稅)
小鎖老師
2023 06/01 09:58
這個是不會的,這樣的話沒關系的
84785020
2023 06/01 09:58
那就沒什么問題了。我全部紅沖了,然后在申報時把前期的負數(shù)填進去就可以了對嗎,老師
小鎖老師
2023 06/01 10:03
對的,您的理解是正確的
84785020
2023 06/01 10:03
明白了,謝謝老師
小鎖老師
2023 06/01 10:05
不客氣的,祝您開心的哈
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