問題已解決

收到進項發(fā)票,沒有抵扣/已經抵扣,如何做分錄

84784964| 提問時間:2023 06/01 13:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借額庫存商品 應交稅費待認證 貸銀行存款,這個是沒有認證的。
2023 06/01 13:29
郭老師
2023 06/01 13:30
借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項, 貸銀行存款,這個是認證的。
84784964
2023 06/01 13:31
計提繳納增值稅的分錄,就是應交稅費-未交增值稅(銷項-進項)嗎
郭老師
2023 06/01 13:31
對的,是的,是這么做的。
84784964
2023 06/01 13:32
那認證的那個進項稅額,月末不需要結轉嗎
郭老師
2023 06/01 13:33
結轉也可以,不結轉也可以
84784964
2023 06/01 13:34
老師,計提繳納增值稅的分錄,具體咋做
郭老師
2023 06/01 13:36
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅
84784964
2023 06/01 13:37
進項結轉的呢
郭老師
2023 06/01 13:38
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅、 貸應交稅費、應交增值稅進項。
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