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老師,上月支付了一個材料款21萬,暫估了成本21萬,這個月紅沖21萬,實際收到發(fā)票210545.75專票分錄怎么做

84784975| 提問時間:2023 06/03 11:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,那你就先沖掉暫估后,做一筆? ?借 原材料 210545.75? ?應(yīng)交稅費? 貸 銀行存款
2023 06/03 11:01
84784975
2023 06/03 11:02
上月做了借應(yīng)付賬款21萬,貸銀存了21萬了
84784975
2023 06/03 11:02
還要結(jié)轉(zhuǎn)成本
小鎖老師
2023 06/03 11:04
那你現(xiàn)在紅沖掉上個月做的,需要做一筆正確的
84784975
2023 06/03 11:04
具體怎么寫分錄
84784975
2023 06/03 11:06
就是不知道怎么寫
小鎖老師
2023 06/03 11:08
借 銀行存款 21? 貸 以前年度損益調(diào)整)主營業(yè)務(wù)成本? 21? 借?前年度損益調(diào)整)主營業(yè)務(wù)成本? ?貸 未分配利潤
84784975
2023 06/03 11:12
沒跨年也要用以前年度損益調(diào)整嗎
小鎖老師
2023 06/03 11:13
沒跨年直接用主營業(yè)務(wù)成本,跨年了用這個份
84784975
2023 06/03 13:41
還是不太明白,老師,我的是專票跟之前付款金額不一樣,還有應(yīng)交稅費,進項稅額
小鎖老師
2023 06/03 14:06
那你之前的分錄是什么呢,全部額
84784975
2023 06/03 14:28
付款時,借應(yīng)付賬款21,貸銀存21,暫估時,借工程施工21,貸預(yù)提費用21,借主營業(yè)務(wù)成本21,貸工程施工21
小鎖老師
2023 06/03 14:30
那就是? 借 銀行存款? 21? 貸 主營業(yè)務(wù)成本 21? 然后本月? 借工程施工 21? 應(yīng)交稅費(票面稅)? 貸 應(yīng)付賬款(合計? )
84784975
2023 06/03 14:40
上月做的支付的分錄,不用變,只是說上月的暫估紅沖掉,老師我覺得你的借銀存21,貸主營業(yè)務(wù)成本21,不太對
小鎖老師
2023 06/03 14:41
借銀存21,貸主營業(yè)務(wù)成本21,是為了沖銷上個月的分錄,這意思
84784975
2023 06/03 14:41
感覺哪里怪怪的
小鎖老師
2023 06/03 14:44
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