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老師,去年的印花稅沒計提,現(xiàn)在補計提,用不用把少交的企業(yè)稅也做上?因為去年沒計提,肯定也多交企業(yè)稅了,對嗎老師,怎么做

84784951| 提問時間:2023 06/05 15:10
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,如果沒計提就要補計提。 少計提的企業(yè)所得稅要補計提的
2023 06/05 15:11
84784951
2023 06/05 15:13
咋做賬啊老師。沒計提的,印花稅,借以前年度損益調整。貸應交稅費。然后借本年利潤,貸以前年度損益調整。還需要做啥?
84784951
2023 06/05 15:14
既然忘記計提印花稅了,那企業(yè)所得稅肯定也多了吧?用不用計算一下減下去,再做筆分錄呢
張壹老師
2023 06/05 15:30
你好,計提印花稅分錄 借:以年前度損益調整-調整稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 再直接調所得稅分錄 借:應交稅費-應交所得稅 貸:以年前度損益調整-調整所得稅費
84784951
2023 06/05 15:47
比如印花稅,少計提了10000塊。我們按25%來交企業(yè)稅。調整所得稅費用那里咋做老師
張壹老師
2023 06/06 08:01
你好,借:應交稅費-應交所得稅 250 貸:以年前度損益調整-調整所得稅費250
張壹老師
2023 06/06 08:02
你好,借:應交稅費-應交所得稅 2500 貸:以年前度損益調整-調整所得稅費2500
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