問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)反結(jié)賬,之后在結(jié)賬,用不用把之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪掉?正確的處理方法是怎樣的?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/06 13:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么軟件
2023 06/06 13:01
84785043
2023 06/06 13:03
金蝶KIS云旗艦版
樸老師
2023 06/06 13:04
同學(xué)你好 這個(gè)不能刪除的
84785043
2023 06/06 13:06
老師那怎么辦,就正常結(jié)轉(zhuǎn)新的損益憑證就行了嗎?
84785043
2023 06/06 13:08
老師,就是這種我正常打印憑證裝訂就行是嗎
樸老師
2023 06/06 13:15
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785043
2023 06/06 13:31
就是這樣 正常打印憑證就行是吧 老師 我還以為還要反結(jié)賬把之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除掉 重新裝訂的
樸老師
2023 06/06 13:34
同學(xué)你好 這個(gè)不能刪除 可以紅沖
84785043
2023 06/06 13:35
怎么紅沖
84785043
2023 06/06 13:36
做到現(xiàn)在這個(gè)月行嗎
84785043
2023 06/06 13:37
還是反結(jié)賬 做當(dāng)月 下次遇到這種情況怎么辦
樸老師
2023 06/06 13:38
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785043
2023 06/06 13:43
就是沒(méi)反結(jié)賬之前那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證是嗎 紅沖這筆
樸老師
2023 06/06 14:01
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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