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老師,公司1-6月份盈利100萬,但7-12月份又虧損50萬,我這個企業(yè)所得稅1-6月份按100萬交的話,后面虧損,怎樣做,年底不用申請退企業(yè)所得稅?
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速問速答你好,稍等我看一下,等一下。
2023 06/08 09:29
玲老師
2023 06/08 09:30
您好應(yīng)該是一百減五十您好,那您總的盈利應(yīng)該是100減50。
多交的稅款會退稅。
84785008
2023 06/08 09:52
老師,我想前期就打算好,按50萬交,但1-6月份的盈利目前是100萬,我這個賬怎么做,可以到年底不用退稅?
玲老師
2023 06/08 09:55
這樣不行,你前期有利潤,必須按照真實的利潤來交。
84785008
2023 06/08 10:18
老師,我不想后期形成退稅,有什么辦法嗎?
玲老師
2023 06/08 10:22
你前期可以暫估一些成本費用。
84785008
2023 06/08 10:25
老師,如果后期發(fā)票不到,再把這些費用沖了,按實際交稅?是這樣嗎?
玲老師
2023 06/08 10:29
這個暫估是真實發(fā)生業(yè)務(wù)不能隨便占股啊,是真實發(fā)生業(yè)務(wù)沒有回來發(fā)票。
那就不用紅沖了,直接匯算清繳納稅調(diào)整。
84785008
2023 06/08 11:24
老師,這個可以暫估后期的員工工資嗎?
玲老師
2023 06/08 11:30
員工工資不用估的,就是按月來計提的。
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