問題已解決

老師請問下,收到異常發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額為49569.91元,稅額6444.09,已在2022年2月抵扣,現(xiàn)在需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做

84784989| 提問時間:2023 06/08 10:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問當(dāng)時收到發(fā)票分錄怎么寫的
2023 06/08 10:38
84784989
2023 06/08 10:40
是的,借方和貸方
84784989
2023 06/08 10:40
已經(jīng)是跨年的發(fā)票
84784989
2023 06/08 10:41
現(xiàn)在要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2023 06/08 10:45
當(dāng)時收到發(fā)票 借方計入的成本還是費用 單位用什么會計準(zhǔn)則
84784989
2023 06/08 10:46
做到了成本
bamboo老師
2023 06/08 10:46
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了 對么? 單位用什么會計準(zhǔn)則
84784989
2023 06/08 10:48
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
bamboo老師
2023 06/08 10:52
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784989
2023 06/08 10:56
金額怎么寫,價,稅加起來5萬多呀
bamboo老師
2023 06/08 11:01
成本可以稅前扣除嗎?
84784989
2023 06/08 11:22
是的,稅前已扣除了
bamboo老師
2023 06/08 11:41
那只需要寫增值稅的金額就可以了啊
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