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老師,現(xiàn)在應(yīng)交稅費余額較多,每月都是按月交了稅費的。從未欠費。有什么辦法平賬嗎

84785024| 提問時間:2023 06/09 15:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023 06/09 15:15
84785024
2023 06/09 15:19
老師,這樣做有沒有風(fēng)險呀
玲老師
2023 06/09 15:35
你好。科目需要結(jié)轉(zhuǎn)平,你看你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn),所以才會這樣,下面我發(fā)給你的是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
84785024
2023 06/09 15:40
老師,結(jié)轉(zhuǎn)下來未交增值稅好多余額,但我們有沒有欠費
玲老師
2023 06/09 15:45
你好,是科目需要結(jié)轉(zhuǎn)屏上面我不是發(fā)給你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了嗎?你看一下。
玲老師
2023 06/09 15:46
然后附加稅這些有余額,你看有沒有計提計提的數(shù)據(jù),對不對?
84785024
2023 06/09 15:54
老師,我重新借給給你,除了未交其他科目都沒有余額
玲老師
2023 06/09 16:00
你好 可以的 未交在借方余額說明進項多??
84785024
2023 06/09 16:01
老師,未交增值稅余額在貸方呀
玲老師
2023 06/09 16:03
未交增值稅在借方說明是進項大于銷項。
玲老師
2023 06/09 16:03
你看我上面發(fā)給你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)那個分錄就有這種情況。
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