問題已解決

老師好,請問給外賬的發(fā)票比如做5月份的賬,只給5月份的發(fā)票嗎?但是有一個問題,就是報銷差旅費他會跨月報銷,里面的發(fā)票是5月和6月一起報的,然后需要分開6月和5月的發(fā)票嗎?那這樣的話,你這筆賬就對不上了呢。

84784957| 提問時間:2023 06/12 09:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1; 你比如5月的費用在6月補開發(fā)票給你;你可以在5月做暫估; 6月收到的發(fā)票附在5月憑證后面 ;? 6月的費正常在6月做即可?
2023 06/12 09:45
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