問題已解決

紅沖了一張發(fā)票,我們是購買買,收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票,如何寫分錄?

84785042| 提問時(shí)間:2023 06/12 14:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前的藍(lán)色發(fā)票認(rèn)證了嗎?
2023 06/12 14:28
84785042
2023 06/12 14:37
之前的認(rèn)證了
郭老師
2023 06/12 14:43
借預(yù)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2023 06/12 14:43
最后是貸預(yù)付賬款。
84785042
2023 06/12 14:44
第一筆:借:管理費(fèi)用-943.4(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-56.6(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù))1000 第二筆:借:管理費(fèi)用943.4 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額56.6 貸:銀行存款 1000 請老師看下是這樣的嗎?
郭老師
2023 06/12 14:45
可以的,可以這么做。
84785042
2023 06/12 14:46
怎么有些老師說我的分錄寫得不對呢?說認(rèn)證了不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 06/12 14:50
你好,認(rèn)證了,你開紅色信息表,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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