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本月紅沖發(fā)票18張,開正數5張、因發(fā)票不夠、下月開出剩余13張正數發(fā)票可以嗎?

84784951| 提問時間:2021 07/12 19:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這樣會導致當月收入負數??
2021 07/12 19:50
84784951
2021 07/12 19:53
那我發(fā)票不夠用啊、為了節(jié)約發(fā)票老師有什么更好的建議嗎?
鄒老師
2021 07/12 19:54
你好,發(fā)票不夠用,可以去增加發(fā)票用量。 或者先不紅沖那么多
84784951
2021 07/12 19:56
你的意思是最好不要月收入變成負數
84784951
2021 07/12 19:56
月收入變成負數有什么關系呢?
鄒老師
2021 07/12 19:57
你好,月收入變成負數,會導致無法正常申報的
84784951
2021 07/12 20:04
營業(yè)利潤負數可以申報的呀
鄒老師
2021 07/12 20:08
你好,營業(yè)利潤負數可以申報,但是你這里是收入負數啊。 你可以想一想,一個單位的收入還是負數,這樣是很不正常的
84784951
2021 07/12 20:11
我的營業(yè)收入也是負數的也正常申報了呀
鄒老師
2021 07/12 20:14
你好,你當地收入是負數都可以正常申報??
84784951
2021 07/12 20:15
對?。∥疫€去看了利潤表的
鄒老師
2021 07/12 20:16
你好,你當地收入是負數都可以正常申報,那就按你實際負數收入金額填寫申報就是了?
84784951
2021 07/12 20:30
我這作廢重開分錄怎么寫啊
鄒老師
2021 07/12 20:32
你好,你這里到底是紅沖,還是作廢???
84784951
2021 07/12 20:55
紅沖說錯了
84784951
2021 07/12 20:55
確定是紅沖跨月了
鄒老師
2021 07/12 20:56
你好 銷項紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 重開分錄 是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84784951
2021 07/12 21:08
紅沖時是負數金額填寫嗎?
鄒老師
2021 07/12 21:11
你好 銷項紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 重開分錄 是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 沒有特別說明的情況下,分錄的 金額都是正數。如果是負數我會特別提醒的?
84784951
2021 07/12 21:19
款已經回過了、紅沖分錄
鄒老師
2021 07/12 21:20
你好,款項已經收回,那處理就是 銷項紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 重開分錄 是 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
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