當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,購進(jìn)時候的普票的稅額是計(jì)入成本,銷售的時候開的3%稅率普票的稅額和不含稅價是要分開填列,是嗎,然后再按政策去抵減普票的稅額是嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,第一個是正確的,第二個是季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票不需要繳納的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,你是差額交稅嗎?不是差額交稅的話,你抵扣不了購入的。
2023 06/12 17:07
84784982
2023 06/12 17:39
老師,什么是差額交稅啊,還有一個問題小規(guī)模,銷售確認(rèn)收入的時候正常代開了專票,是要正常交稅的是吧
郭老師
2023 06/12 17:40
收入減去成本,按照這個來交增值稅的。
郭老師
2023 06/12 17:40
對的,是的,需要正常交的,按照發(fā)票的稅額。
閱讀 444