問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人,購進(jìn)時候的普票的稅額是計(jì)入成本,銷售的時候開的3%稅率普票的稅額和不含稅價是要分開填列,是嗎,然后再按政策去抵減普票的稅額是嗎

84784982| 提問時間:2023 06/12 17:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,第一個是正確的,第二個是季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票不需要繳納的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,你是差額交稅嗎?不是差額交稅的話,你抵扣不了購入的。
2023 06/12 17:07
84784982
2023 06/12 17:39
老師,什么是差額交稅啊,還有一個問題小規(guī)模,銷售確認(rèn)收入的時候正常代開了專票,是要正常交稅的是吧
郭老師
2023 06/12 17:40
收入減去成本,按照這個來交增值稅的。
郭老師
2023 06/12 17:40
對的,是的,需要正常交的,按照發(fā)票的稅額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~