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老師、我們購買廠家的產(chǎn)品、沒銷售出去,退回給了廠家、會(huì)計(jì)分錄怎么處理?

84784997| 提問時(shí)間:2023 06/14 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)認(rèn)證了嗎?如果認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 06/14 15:48
84784997
2023 06/14 15:50
已經(jīng)做了入庫了、貨款也已經(jīng)打給廠家了
郭老師
2023 06/14 15:50
錢退回來了沒有,退回來了的話,把應(yīng)付賬款改成銀行存款。
84784997
2023 06/14 16:00
如果商品說過期了、廠家不給退。那我們這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
郭老師
2023 06/14 16:03
你好,那有過期的證明嗎?
84784997
2023 06/14 16:07
產(chǎn)品標(biāo)簽上有保質(zhì)期
郭老師
2023 06/14 16:08
那你們待會(huì)銷售給他的時(shí)候就是過期的嗎?這個(gè)就過期了,不一定不能使用。
84784997
2023 06/14 16:09
我們直接不銷售了、因?yàn)楫a(chǎn)品過期了、會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢?(庫存商品過期了、不銷售了、分錄要怎么處理呢)?
郭老師
2023 06/14 16:11
沖之前的收入成本,然后再做一個(gè)借營業(yè)外支出帶庫存商品。
84784997
2023 06/14 16:14
請問沖之間的收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
郭老師
2023 06/14 16:16
借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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