問題已解決

老師早,我想不明白,昨天的問題[汗],補錄司機押金的分錄,這個押金是司機的應(yīng)發(fā)工資的只是扣減下來做押金。象老師做的借:其他應(yīng)收款-司機押金 貸:銷售費用-司機押金 我想不明白, 昨天的問題是;2022年10月-12月工資,放在2023年發(fā)放。司機押金沒有做賬,到了23年押金怎樣入帳?押金在22年也沒有計提。,老師!2022年10月-12月工資,放在2023年發(fā)放。司機押金沒有做賬,到了23年押金怎樣入帳?押金在22年也沒有計提。

84785031| 提問時間:2023 06/20 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個押金是從工資里扣除,是這個意思嗎?
2023 06/20 09:03
84785031
2023 06/20 09:07
是的老師,,,。,。。,
郭老師
2023 06/20 09:11
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款押金,應(yīng)該是做這個。
84785031
2023 06/20 09:30
做這個應(yīng)該要有整個業(yè)務(wù)的鏈接嗎,要不應(yīng)付職工薪酬工資是不是有余額了?
郭老師
2023 06/20 09:31
借管理費用100,貸應(yīng)付職工薪酬100, 借應(yīng)付職工薪酬20, 貸其他應(yīng)付款押金20, 銀行存款80。
84785031
2023 06/20 09:36
但是這個又沒有做到前面的憑證,變成了單獨的一筆了啊
郭老師
2023 06/20 09:38
那你不單獨做,你想怎么做的,你可以合并到其他的分錄里面就是了,反正需要單獨體現(xiàn),
郭老師
2023 06/20 09:38
不知道你其他的具體的數(shù)據(jù)是多少,你在這里面做進(jìn)去就是了,你準(zhǔn)備從幾月份的工資里面扣除,幾月份發(fā)下去。
84785031
2023 06/20 09:44
這個老師看一下
84785031
2023 06/20 09:45
這個工資就是計提了應(yīng)發(fā)金額,但是應(yīng)發(fā)金額是減了押金的。這個工資還是2022年已經(jīng)計提,并已經(jīng)發(fā)放。就余那個押金什么都不做,這樣的話是不是欠了員工的工資了?所以我不知道怎樣做這部分啊
郭老師
2023 06/20 09:46
那你看一下你的應(yīng)付職工薪酬在貸方有余額吧。如果是在貸方有余額的,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款,押金1000,做這個不就平了?
84785031
2023 06/20 09:48
前面的是平的,因為他沒有加押金上去
郭老師
2023 06/20 09:49
你好,你計提工資的時候沒有計提的這個押金嗎?如果沒有的話,現(xiàn)在補上,借管理費用工資,待應(yīng)付職工薪酬工資1000,借應(yīng)付職工薪酬工資1000,貸其他應(yīng)付款1000。
84785031
2023 06/20 09:53
對的是沒有計提
84785031
2023 06/20 09:54
這個摘要寫什么呢?補計提?
郭老師
2023 06/20 09:57
補計提某某月份工資, 扣除xx押金
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