問題已解決
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄
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速問速答你好,是銷項稅額大于進項稅額??
2023 06/20 14:46
84785026
2023 06/20 14:48
我之前一直沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我需要怎么做
鄒老師
2023 06/20 14:49
你好,需要按月根據(jù)銷項稅額和進項稅額的情況,做相應的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
84785026
2023 06/20 14:49
那我之前沒做現(xiàn)在怎么調(diào)整
84785026
2023 06/20 14:50
怎么調(diào)平
鄒老師
2023 06/20 14:50
你好,需要按月根據(jù)銷項稅額和進項稅額的情況,做相應的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
比如銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
如果是進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84785026
2023 06/20 14:54
我五月初拿到四月份申報增值稅的回單,我就做借應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸銀行,這樣做有問題嗎
鄒老師
2023 06/20 14:55
你好,有問題,這個是預繳增值稅的分錄。
84785026
2023 06/20 14:56
那拿到這張回單正確的分錄怎么寫
鄒老師
2023 06/20 14:56
你好,拿到這張回單正確的分錄是
借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84785026
2023 06/20 15:06
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷?進的差額,對嗎
鄒老師
2023 06/20 15:08
你好,是的,是這樣的
84785026
2023 06/20 15:10
最下面兩個我不知道填哪個數(shù)字
鄒老師
2023 06/20 15:11
你好,根據(jù)你提供的圖片,最下面兩個金額是13000
84785026
2023 06/20 15:14
那假如寫了13000,拿到回單的借應交增值稅-未交增值稅12000,與最下面的貸應交稅費-未交增值稅13000有勾稽關系嗎
鄒老師
2023 06/20 15:15
你好,能告知一下為什么銷項和進項的差額是13000,下個月繳納卻是12000而不是13000嗎??
84785026
2023 06/20 15:19
我有點轉(zhuǎn)不過彎,我五月初拿到的是申報四月份的增值稅回單,這個差額是做五月的賬
鄒老師
2023 06/20 15:20
你好,能告知一下為什么銷項和進項的差額是13000,下個月繳納卻是12000而不是13000嗎??
麻煩給個正面回復,好嗎?
84785026
2023 06/20 15:26
好的,我有點明白了,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益后面嗎
鄒老師
2023 06/20 15:27
你好,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),與損益結(jié)轉(zhuǎn)沒有任何關系
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