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生產(chǎn)生活服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除10%是按照什么扣除

84784973| 提問時(shí)間:2023 06/24 15:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
 您好,當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%
2023 06/24 15:43
84784973
2023 06/24 15:44
什么叫當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
劉艷紅老師
2023 06/24 15:46
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)舉例說明這個(gè)計(jì)算公式: 1.企業(yè)為一般納稅人,發(fā)生購(gòu)入原材料做: 借:原材料100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17 貸:銀行存款117 2.當(dāng)企業(yè)銷售產(chǎn)品該產(chǎn)品時(shí)做 借:銀行存款234 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34 3,當(dāng)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)交增值稅時(shí):應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 即:公司本來應(yīng)交34元的銷項(xiàng)稅,當(dāng)在購(gòu)貨是有17元的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,因此現(xiàn)在只要交34-17=17元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17 貸:銀行存款17
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