問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下: 1.已經(jīng)做支付,但是只有入庫(kù)單,這部分需要做暫估嗎?,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 2.后期取得發(fā)票又該怎么做分錄呢? 1,有入庫(kù)單沒(méi)有發(fā)票: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2,銀行先支付: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 3,取得發(fā)票: 借:原材料-沖紅 貸:應(yīng)付賬款-暫估--沖紅 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 這樣做是對(duì)的嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/25 09:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 對(duì)的; 可以這樣來(lái)走科目的?
2023 06/25 09:05
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