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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,辦公室場地租賃,合同簽訂一年,半年支付一次。6月支付,但是時間從5月份開始,這個要怎么做會計分錄呀。
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速問速答借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。付款的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2023 06/25 15:30
玲老師
2023 06/25 15:30
就是沒有付款的,這幾個月也正常計入管理費(fèi)用。
84785041
2023 06/25 15:33
那需要攤銷嗎
玲老師
2023 06/25 15:37
你好,你每個月都正常計費(fèi)用了就不用再單休了。
玲老師
2023 06/25 15:37
每個月都記錄
每個月都計入費(fèi)用就不用攤銷。
84785041
2023 06/25 15:52
老師,銀行存款是付半年的,但是管理費(fèi)用上有已發(fā)生的5月(上月)、6月(當(dāng)月),那還未發(fā)生的幾個月要算進(jìn)去嗎
玲老師
2023 06/25 15:58
你好先付款? 是付哪個月的? 租賃從哪個月開始的
84785041
2023 06/25 16:00
付5月到10月,租賃是5月到明年4月,6月付的
玲老師
2023 06/25 16:03
你好 5月直接費(fèi)用, 6-10月按月分?jǐn)偟劫M(fèi)用?
84785041
2023 06/25 16:20
老師,那會計分錄是不是這樣寫:
借:預(yù)付賬款-辦公租賃
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
攤銷:
借:管理費(fèi)用—直接費(fèi)用(5月)
管理費(fèi)用—租賃費(fèi)(6月)
貸:預(yù)付賬款—租賃費(fèi)(5+6月)
玲老師
2023 06/25 16:28
5月份是正常計入費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。月份到5月份的這個付款了,借應(yīng)付賬款貸,銀行存款也包括預(yù)付的。
然后從6月份就開始攤銷了,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
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