問題已解決
老師,成本費用支出,怎么前任會計寫的,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,他之前做錯了嗎還是
2023 06/26 10:41
84784975
2023 06/26 10:45
老師你看
小鎖老師
2023 06/26 10:50
應(yīng)該是之前成本費用沒有錄入,現(xiàn)在補的
84784975
2023 06/26 10:53
那不應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎,怎么是應(yīng)收
小鎖老師
2023 06/26 10:55
是沖銷之前的其他應(yīng)收款
84784975
2023 06/26 11:04
我看了下公司的帳,我們是建筑公司,前期賬務(wù)混亂沒有分開,我們的電子賬是2017年初建的,之前都是手工帳,在2017年他們就設(shè)了一個2016年結(jié)轉(zhuǎn)的科目,16年以前的都往里面塞,沒有分開,我現(xiàn)在怎么縷清楚每一個項目的情況,我是看到我們資產(chǎn)負債表余額很大,怕稅局查,我該怎么做呢,具體
小鎖老師
2023 06/26 11:09
那些都是很亂的是吧
84784975
2023 06/26 11:12
就是2017年1月之前發(fā)生的都記在16年結(jié)轉(zhuǎn)這個科目,,稅金也是應(yīng)交稅金-2016年結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2023 06/26 11:20
還有個這個什么意思
小鎖老師
2023 06/26 11:24
那這樣的話,改起來也挺麻煩的
84784975
2023 06/26 11:31
你看這個是之前會計做的分錄,什么意思
小鎖老師
2023 06/26 11:53
那個是往來科目對沖的
84784975
2023 06/26 11:59
能說具體點嗎,
小鎖老師
2023 06/26 12:03
就是說,掛的一個科目,不同的客戶,科目內(nèi)部對沖
閱讀 151