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老師,我是物業(yè)公司會(huì)計(jì),在年中開給地產(chǎn)公司一年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問怎么做分錄?我們公司和地產(chǎn)公司的往來有時(shí)計(jì)入應(yīng)付賬款

84784987| 提問時(shí)間:2023 06/28 06:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借,應(yīng)付賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增-銷項(xiàng),也用應(yīng)付賬款沒關(guān)系的,做負(fù)債表時(shí)需要對(duì)科目余額表進(jìn)行重分類的
2023 06/28 06:51
84784987
2023 06/28 06:53
老師,我們是在年中收全年的物業(yè)費(fèi),可以貸方一半收入一半預(yù)收嗎?
廖君老師
2023 06/28 06:57
您好啊,不好意思啊,我漏看了關(guān)鍵字,是要一半預(yù)收,收入和成本是配比,權(quán)責(zé)發(fā)生制 借,應(yīng)付賬款? ? ? 貸,主營業(yè)務(wù)收入? ?預(yù)收賬款? ? 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增-銷項(xiàng)
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