問題已解決
老師,有幾張計算抵扣的進項,當(dāng)時3月份入賬時,但是申報表中沒有錄入這個計算抵扣的數(shù)據(jù),我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢
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速問速答同學(xué)你好
手動填寫不了嗎
2023 06/30 14:07
84784948
2023 06/30 14:12
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品,采用的投入產(chǎn)出法,計算抵扣的的表和賬上不一致,是3月份的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),申報進項是1,059,486.41,我3月份做賬是,進項稅,借,主營業(yè)務(wù)成本-1061303.11,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,我現(xiàn)在如何處理呢
樸老師
2023 06/30 14:13
進項稅額差多少呢
84784948
2023 06/30 14:50
1816.7
老師,差不到2000
樸老師
2023 06/30 14:54
那你要沖減成本轉(zhuǎn)到進項就可以了
84784948
2023 06/30 14:57
老師,分錄應(yīng)該怎么做呢?是反結(jié)賬到3月份調(diào)整還是今天調(diào)整呢
樸老師
2023 06/30 15:04
借進項
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)?
84784948
2023 06/30 15:10
老師,我是反結(jié)賬到3月份調(diào)整還是現(xiàn)在6月份調(diào)整呢
樸老師
2023 06/30 15:13
這個月調(diào)整就可以的
84784948
2023 06/30 15:23
老師,那3月當(dāng)月的賬和電子稅局不一樣,會有 影響不?
樸老師
2023 06/30 15:30
這個沒事的
你在這個月調(diào)整就可以
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