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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,四月份成本發(fā)票做的暫估入賬,當(dāng)月未開,五月份發(fā)票回來了,怎么做分錄
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速問速答先沖暫估,然后重新做就是
2023 07/01 09:49
84784971
2023 07/01 14:23
應(yīng)該怎么做分錄,老師
家權(quán)老師
2023 07/01 15:15
就是把暫估的分錄原分錄沖掉,重新做憑證就可以了
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