當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估成本,和發(fā)票開回來了,分別要怎么做分錄入賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答暫估成本:如暫估材料采購價(jià) 5000 元,分錄為:借:原材料 5000
貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 5000
發(fā)票回來后:先沖銷暫估:借:原材料 - 5000
貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 - 5000
再按發(fā)票入賬,假設(shè)發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 5500 元,稅率 13%,材料價(jià) 4867.26 元,稅 632.74 元:借:原材料 4867.26
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)632.74
貸:應(yīng)付賬款 5500
2024 12/30 19:38
84784997
2024 12/30 19:58
是服務(wù)票哦
羊小羊老師
2024 12/30 20:00
替換一下科目即可
84784997
2024 12/30 20:01
之前暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
羊小羊老師
2024 12/30 20:02
嗯,先紅沖,在正常做分錄
84784997
2024 12/30 20:05
紅沖,不是反過來的分錄嗎?我是電子記賬的這樣子會(huì)不會(huì)虛增他的成本
羊小羊老師
2024 12/30 20:07
借:主營業(yè)務(wù)成本? -100
貸:應(yīng)付賬款-暫估? -100
閱讀 19