問題已解決
老師 我銷售收入開票沒有超過季度30萬 ,產(chǎn)生的增值稅額進(jìn)行銷項(xiàng)稅額減免的分錄怎么做呀
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速問速答您好, 直接計(jì)入營業(yè)外支出
2023 07/02 10:25
劉艷紅老師
2023 07/02 10:25
不好意思,打錯(cuò)了,直接計(jì)入營業(yè)外收入
84784953
2023 07/02 10:28
這個(gè)摘要咋寫呢 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 稅收減免?
劉艷紅老師
2023 07/02 10:29
是的,你這樣寫沒有問題的
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