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紅沖去年的銷項發(fā)票,企業(yè)會計準則,賬務處理怎么做 借:應收賬款-30000負數 貸:主營業(yè)務收入-30000負數 借:主營業(yè)務收入-30000負數 貸:以前年度損益調整-30000負數 借:以前年度損益調整-30000負數 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
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速問速答您好,這是正常銷售退貨的紅沖不需要以前年度扣益調整的
:應收賬款-30000負數 貸:主營業(yè)務收入-30000負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅金 負數
2023 07/03 20:37
84785025
2023 07/03 20:42
是這樣的老師,我們是紅沖去年的發(fā)票,在今年三月份重新開具的,沒有發(fā)生退貨,是因為開票錯誤原因,用的是企業(yè)會計準則,不需要追溯到未分配利潤嗎?
廖君老師
2023 07/03 20:48
您好啊,咱3月不是重新開了么,我們重新開時
借:應收賬款30000 貸:主營業(yè)務收入30000 應交稅金-應交增值稅-銷項稅金?
和上面那個分錄負數正好相抵,根本不影響2023年利潤嘛,3月開紅票和藍票金額一正一負相加為0
84785025
2023 07/03 21:10
企業(yè)會計準則不是要追溯嗎,要調整去年的賬吧?
廖君老師
2023 07/03 21:18
您好,這個一正一負,為啥要追溯啊,這沒有調去年的賬啊
84785025
2023 07/04 16:46
應收賬款和未分配利潤都減少了,這也沒有調去年的賬嗎?
廖君老師
2023 07/04 16:47
您好,一個紅票一個藍標,金額一樣,為啥應收賬款和未分配利潤都減少啊
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