問題已解決

老師 你看我如果暫估成本應該暫估多少

84785023| 提問時間:2023 07/04 09:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你是查賬的; 你們自己沒有做賬嗎?怎么會暫估金額 ? 你實際成本發(fā)生了多少; 就寫多少? ?
2023 07/04 09:33
84785023
2023 07/04 09:38
我們這個月成本沒有 我需要暫估一下 老師 你就告訴我暫估成本需要暫估多少就行 你看我給你發(fā)的照片 謝謝老師
meizi老師
2023 07/04 09:39
你好; 那你暫估的話; 就 可以按照收入與的70-80%比例暫估下; 你確切的金額都沒有辦法確定的話? ?
84785023
2023 07/04 09:39
我沒理解 我是按照收入 還是按照利潤總額暫估啊
meizi老師
2023 07/04 09:43
你好;按照收入的比例去算; 不會按利潤; 你 成本都不知道; 怎么可能按利潤總額個去算暫估成本;??
84785023
2023 07/04 09:58
老師 贈品化妝品應該怎么做分錄呢 我記到銷售費用可以嗎 應該記到銷售費用業(yè)務宣傳費嗎
meizi老師
2023 07/04 10:00
你好;? ?你送出去;要視同銷售、化妝品是你公司的貨物哇???
84785023
2023 07/04 10:13
不是我們公司貨物 在外面買的贈送給客戶
meizi老師
2023 07/04 10:17
你好; 那會視同銷售的; 借庫存商品貸銀行存款; 借銷售費用 貸其他業(yè)務收入; 銷項稅; 借其他業(yè)務成本貸庫存商品?
84785023
2023 07/04 15:52
老師 我小規(guī)模零申報銀行存款0.08分財務報表我應該咋填啊
meizi老師
2023 07/04 15:52
你好;你這個是銀行利息嗎 ?
84785023
2023 07/04 15:54
是別的公司給發(fā)了8分錢
meizi老師
2023 07/04 15:55
你好;? 負債表里面;貨幣資金寫 0.08 、 你未分配利潤寫 0.08
84785023
2023 07/04 17:38
老師 給對方公司付款是采購零食 已經付完款了 沒有發(fā)票 我可以做借:應收帳款 貸:銀行存款 嗎
meizi老師
2023 07/04 17:42
你好;? ?可以 ;先走掛著; 然后做;? 借庫存商品-暫估 貸 應付賬款? (收到貨物了就這樣走? )
84785023
2023 07/04 19:41
老師 那我可以掛預付賬款嗎 借:預付賬款 帶:銀行存款
meizi老師
2023 07/05 08:52
你好; 可以的; 這個可以的?
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