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老師 季度報(bào)稅了 稅盤的服務(wù)費(fèi)280 繳納增值稅時(shí)怎么抵扣 申報(bào)表填哪行

84785019| 提問時(shí)間:2023 07/04 10:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 1.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2. 《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;
2023 07/04 10:19
84785019
2023 07/04 10:23
沒找到呢
84785019
2023 07/04 10:27
就填這一個(gè)表就可以嗎
樸老師
2023 07/04 10:34
同學(xué)你好 嗯 填寫這個(gè)就可以
84785019
2023 07/04 10:40
老師購買稅盤當(dāng)時(shí)是440元 第二年又繳了280 能一塊抵扣嗎
84785019
2023 07/04 10:42
如果金額不夠是不是按兩個(gè)分開抵扣啊
樸老師
2023 07/04 10:51
同學(xué)你好 可以一塊抵扣的
84785019
2023 07/04 10:59
繳稅稅款不夠720?
84785019
2023 07/04 11:01
可以先抵440元 下次繳稅時(shí)再抵280元嗎
樸老師
2023 07/04 11:12
可以的呀 沒說必須一次性抵完
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