問(wèn)題已解決

企業(yè)收到了上年度所得稅匯算清繳 如何做分錄

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/04 17:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,匯算清繳后需要退回企業(yè)所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅(紅字) 收到所得稅時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
2023 07/04 17:02
84785016
2023 07/04 17:25
老師 我這樣做是不是也對(duì)?
廖君老師
2023 07/04 17:26
您好,對(duì)對(duì),您的思路好清晰啊
84785016
2023 07/04 17:35
以前年度損益調(diào)整最終都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配的嘛 她這里錯(cuò)了吧
廖君老師
2023 07/04 17:44
您好,他不是結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤(rùn)了么,第1個(gè)會(huì)計(jì)科目
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