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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)我們開(kāi)具了專票,那么專票的增值稅的稅額應(yīng)該填寫(xiě)在哪欄里,我們整體季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答填在主表的第2行。填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額?*2%填寫(xiě)。
2023 07/05 10:13
84785018
2023 07/05 10:16
老師,只要開(kāi)具專票就要交增值稅是吧?不分是否超過(guò)30萬(wàn)元。按1%交納對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 07/05 10:24
對(duì)的,就是你說(shuō)的那樣子的
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