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您好老師,請問本季度小規(guī)模開的是差額征收。只開了發(fā)票是專票5個點的,請問怎么報增值稅
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速問速答你好,在第四行和第五行里面填寫,然后差額的再附列資料,有一個5%,在這里面有一個本期金額辦稅寫5%的含稅金額,然后扣除項目里面填寫的是價稅合計你的成本。
2023 07/05 16:20
84785017
2023 07/05 16:29
您好。本季度不含稅銷售金額是71638.28。然后這個表怎么寫
郭老師
2023 07/05 16:34
在13里面填寫你的含稅銷售額。
郭老師
2023 07/05 16:34
第十行里面填寫的是成本的加稅合計。
84785017
2023 07/05 16:47
成本的價稅合計,怎么看啊,是開發(fā)票下面?zhèn)渥⒌哪莻€差額征收的數(shù)字嗎?
郭老師
2023 07/05 16:48
對的,是的,是這么做的。
84785017
2023 07/05 16:52
但是交的稅還是不對啊。那個主表的18行要不要寫
郭老師
2023 07/05 16:56
18行不需要填寫的截圖,你填寫的看一下你發(fā)票的右下角截圖。
84785017
2023 07/05 16:57
終于可以啦。還是剛才那個表,我沒寫11行。把11行寫和10行一樣就行了
郭老師
2023 07/05 16:59
不用客氣,工作愉快。
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