問(wèn)題已解決

小規(guī)模季報(bào)企業(yè),誤開(kāi)了一張5%的發(fā)票,本季度增值稅怎么報(bào)?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/11 19:42
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)學(xué)員問(wèn)了稅局反饋是這個(gè)按正確申報(bào)就可以,不看錯(cuò)誤發(fā)票,開(kāi)紅字再開(kāi)藍(lán)字,這個(gè)申報(bào)是減去掉紅字,去掉藍(lán)字按剩下去申報(bào)
2021 01/11 19:50
84785030
2021 01/11 19:53
是12月開(kāi)的,
maize老師
2021 01/11 20:05
我知道你是4季度開(kāi)的,是按正確去申報(bào),不看錯(cuò)誤發(fā)票稅率,
maize老師
2021 01/11 20:05
換成正確這個(gè)去申報(bào)這個(gè)
84785030
2021 01/11 20:31
就是說(shuō)按1%和5%的合計(jì)銷(xiāo)售金額填收入?
maize老師
2021 01/11 21:06
是的,是的,是的,是的,學(xué)員問(wèn)稅局反饋是這樣,不需要交稅,最后免稅額按3%自動(dòng)生成,交稅,按1%交稅不是按5%錯(cuò)誤交,換成1%交稅申報(bào)這樣,
84785030
2021 01/11 21:30
明白了,謝謝,老師
maize老師
2021 01/11 21:34
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了,
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