問題已解決

@青老師,這個6月份賬上現(xiàn)在先計提所得稅費用是看預繳企業(yè)所得稅有稅額嗎,2增值稅等到7月份賬上做,現(xiàn)在扣增值稅可以知道數(shù)嗎,扣的跟自己做的數(shù)有差額怎么處理呢

84785016| 提問時間:2023 07/06 15:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 1.可以的 2.可以知道的
2023 07/06 15:24
84785016
2023 07/06 15:39
我可以7月份賬上計提所得稅再扣款嗎
84785016
2023 07/06 15:39
2增值稅有差額怎么做賬報稅呢
樸老師
2023 07/06 15:42
同學你好 對的 這個可以的
樸老師
2023 07/06 15:42
但是這樣是不合適的
84785016
2023 07/06 15:43
是說7月份計提所得稅扣款兩個分錄那?
樸老師
2023 07/06 15:48
計提的分錄放在六月份
84785016
2023 07/06 15:48
2增值稅有差額怎么做賬報稅呢
84785016
2023 07/06 15:48
我之前計提是在7月份然后7月份扣款所得稅不管它吧
樸老師
2023 07/06 15:51
同學你好 為啥會有差額呢
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~