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老師好,房租預(yù)交,本月應(yīng)扣的房租,年底收到房租發(fā)票,這些分別的分錄怎么做呢?

84784965| 提問時間:2023 07/06 16:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后 借:管理費用等 增值稅 貸:預(yù)付賬款
2023 07/06 16:14
84784965
2023 07/06 16:17
預(yù)付房租但未收到發(fā)票的呢?
王超老師
2023 07/06 16:21
那么繼續(xù)方在預(yù)付賬款科目阿
84784965
2023 07/06 16:57
那預(yù)付未收到票,已按預(yù)付賬款入賬,那后面收到發(fā)票時候的分錄呢
王超老師
2023 07/06 16:57
借:管理費用等 增值稅 貸:預(yù)付賬款
84784965
2023 07/06 17:04
那平時每月產(chǎn)生房租費用時都有沖減預(yù)付賬款的,這時再沖減預(yù)付賬款不是重復(fù)了嗎?
王超老師
2023 07/06 17:06
? 你是有發(fā)票的時候再沖減的阿
84784965
2023 07/06 17:07
且每月也有增加對應(yīng)的管理費用,最后收到發(fā)票再來筆(借:管理費用,貸:預(yù)付賬款),這兩個科目都會重復(fù)記賬的啊
王超老師
2023 07/06 17:07
你的賬務(wù)處理是怎么樣的,可以列一下嗎
84784965
2023 07/06 17:16
預(yù)付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個不知道該怎么做了
84784965
2023 07/06 17:17
我們都是一個季度的預(yù)付的。
王超老師
2023 07/06 19:37
是的,你先放到預(yù)付賬款科目的
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