問題已解決

老師,公司賬上前幾個(gè)月收到的款做的是預(yù)收賬款,一直末開發(fā)票,現(xiàn)在開票給了對(duì)方公司,我要怎么做分錄,才能把預(yù)收賬款做平,現(xiàn)在預(yù)收的是431000元,我們開出去的發(fā)票只有425779.6元,中間的差額記哪里

84784984| 提問時(shí)間:2023 07/06 16:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,要看為什么中間會(huì)有差額需要確認(rèn)這一點(diǎn)。
2023 07/06 16:38
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