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老師,購進(jìn)貨物,貨已到,未付款,未收到專票,怎么處理

84784980| 提問時(shí)間:2023 07/07 09:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
暫估入庫 借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
2023 07/07 09:30
84784980
2023 07/07 09:33
老師,這樣處理和暫估入賬有什么區(qū)別 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 貨物價(jià)格我們是知道的,對方開了銷貨單,只是現(xiàn)在沒收到發(fā)票
84784980
2023 07/07 09:34
暫估入賬等收到發(fā)票還要沖回,我嫌有點(diǎn)麻煩
玲老師
2023 07/07 09:35
我發(fā)給你的就是暫估入庫的。 我因?yàn)樵蹅儧]有收到發(fā)票,所以是不考慮稅金的。
玲老師
2023 07/07 09:35
正確的分錄就是我發(fā)給你的。
玲老師
2023 07/07 09:35
正規(guī)的處理就是發(fā)票回來把暫估的紅沖,然后按照發(fā)票入賬。
84784980
2023 07/07 09:40
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 不含稅暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84784980
2023 07/07 09:41
老師,可以這樣處理嗎
玲老師
2023 07/07 09:45
這樣也可以,就是你能把金額對上就行。
84784980
2023 07/07 09:51
老師,這個(gè)貨物我們還賣出去了,也還沒收款和開票,要怎么處理
玲老師
2023 07/07 09:53
正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
84784980
2023 07/07 09:53
相當(dāng)于我們進(jìn)貨,未付款,未收票,現(xiàn)在這批貨物已經(jīng)賣出去了,未收款,未開票
84784980
2023 07/07 09:54
麻煩老師詳細(xì)講一下賬務(wù)處理
玲老師
2023 07/07 09:56
前面暫估的對了,咱不用再重復(fù)說了。 然后銷售借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784980
2023 07/07 09:59
未開票,未收款也可以確認(rèn)收入嗎老師,確認(rèn)收入之后我們還要申報(bào)無票收入
玲老師
2023 07/07 10:00
咱們實(shí)際如果已經(jīng)銷售成功了,沒開票就做無票收入沒收款即將收賬款。
玲老師
2023 07/07 10:00
沒有收款記錄,應(yīng)收賬款。
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