問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我之前有一筆航天信息的年費(fèi)發(fā)票280元,一直沒(méi)有抵扣,我這個(gè)月要抵扣,在附表四上填了本月抵扣280元,期末余額為0了,但是主表上在那里去體現(xiàn)這個(gè)280元的抵扣呢?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/07 15:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2023 07/07 15:53
84784948
2023 07/07 16:16
老師,麻煩你看清楚我問(wèn)的是抵時(shí)在增值稅申報(bào)表上怎么報(bào),不是問(wèn)會(huì)計(jì)分錄
樸老師
2023 07/07 16:20
可以在主表上添加一行,將增值稅中的減免稅額一欄添加上280元
84784948
2023 07/07 16:22
主表上怎么增加一行,主表是固定的,增加不了,應(yīng)該是有一欄上面可以填寫(xiě)的吧
樸老師
2023 07/07 16:26
直接填寫(xiě)在減免稅那里就可以 不用你自己增加
84784948
2023 07/07 16:37
填主表嗎,附表不用填?
樸老師
2023 07/07 16:47
附表要填寫(xiě)附表四 本期抵扣金額
84784948
2023 07/07 16:52
主表,附表四,減免申報(bào)表這三個(gè)表都要運(yùn)填吧,不然報(bào)不了
樸老師
2023 07/07 16:53
同學(xué)你好 對(duì)的 都要填寫(xiě)的
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