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老師,上個月我們付款10萬,未收到票,暫估了成本10萬,但是這個月對方只給我們開了6萬的票,怎么紅沖啊,怎么做分錄?。?/p>

84784970| 提問時間:2023 07/07 20:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
暫估,一般為:借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 發(fā)票借:庫存商品,/主營業(yè)務(wù)成本(已售), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:預(yù)付賬款
2023 07/07 20:09
易 老師
2023 07/07 20:09
10萬全部沖,然后再做6萬。
84784970
2023 07/07 20:24
可是我們付了10萬呀
易 老師
2023 07/07 20:33
學員朋友您好,形成了預(yù)付款
84784970
2023 07/08 16:18
老師您能把數(shù)據(jù)帶入分錄,寫個分錄我看一下么
易 老師
2023 07/08 19:28
同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品10,貸:預(yù)付賬款,10 ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字-10,貸:預(yù)付賬款紅字-10, 發(fā)票借:庫存商品6,/主營業(yè)務(wù)成本(已售), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:預(yù)付賬款6
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