問題已解決

老師問一下,就是進(jìn)項(xiàng)票6月份取得的票,我可不可以6月不抵扣,留到7月抵扣或以后月份抵扣可以不啊

84784957| 提問時(shí)間:2023 07/09 09:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,你6月份不認(rèn)證就可以不抵扣,等以后月份勾選抵扣
2023 07/09 09:11
84784957
2023 07/09 09:28
就是一般納稅人,沖紅的發(fā)票填到那里呀,我沖紅了207920.79,增值稅2079.21,這個(gè)數(shù)怎么沒有帶出來呢,我在那里填呢 實(shí)際我應(yīng)該交增值稅6158.44-2079.21=4079.23,之前沖紅那個(gè)是1%的稅率,沖紅的是3月份開的票,那時(shí)候是小規(guī)模納稅人,后來5月開始就變成了一般納稅人
家權(quán)老師
2023 07/09 09:39
抱歉,這個(gè)沒法幫你弄哈,情況比較特殊,因?yàn)樯婕安煌亩惵?請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)?2366
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~