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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收票據(jù)付款供應(yīng)商這筆分錄怎么做?
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速問速答借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收票據(jù)
2023 07/11 20:11
84784979
2023 07/11 20:14
承兌到期了,該怎么做分錄
劉艷紅老師
2023 07/11 20:15
借:銀行存款
貸:應(yīng)付票據(jù)
84784979
2023 07/11 20:19
但他做的是
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)付票據(jù)
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收票據(jù)
到期:
借:應(yīng)付票據(jù)
貸:銀行存款
借:銀行存款
貸:其他貨幣資金
借:銀行存款
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
劉艷紅老師
2023 07/11 20:22
你們公司是承兌方,是吧
84784979
2023 07/11 20:27
就是我們收到票據(jù)給的對(duì)方的
84784979
2023 07/11 20:28
還支付了保證金
劉艷紅老師
2023 07/11 20:32
那你們是支付方了,這種寫沒有問題
84784979
2023 07/11 21:32
出票人不是我們單位,是客戶轉(zhuǎn)讓給們的,到期了這個(gè)怎么做?
84784979
2023 07/11 21:32
還沒到期給了供應(yīng)商這個(gè)科目怎么做?
劉艷紅老師
2023 07/11 21:43
借:應(yīng)付票據(jù)
貸:銀行存款
84784979
2023 07/11 21:46
出票是客戶給我們,之后轉(zhuǎn)手給供應(yīng)商,還未到期,怎么做分錄?之后到期后還要做分錄?
劉艷紅老師
2023 07/11 21:50
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收票據(jù)
轉(zhuǎn)手給借應(yīng)商
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)付票據(jù)
84784979
2023 07/11 21:58
到期了這邊還要做分錄嘛?還是這樣就到此結(jié)束了?
84784979
2023 07/11 21:58
到期了這邊還要做分錄嘛?還是這樣就到此結(jié)束了?
劉艷紅老師
2023 07/11 22:00
到期了就是銀行支付了
84784979
2023 07/11 22:04
這樣還要不要做分錄,現(xiàn)在我不明白的是,既然給到對(duì)方了,這邊銀行不會(huì)發(fā)生這邊還要怎么做什么分錄的?
劉艷紅老師
2023 07/11 22:05
應(yīng)付票據(jù)到期就要承兌,支付給對(duì)方的
劉艷紅老師
2023 07/11 22:05
要不然對(duì)方拿著一張票據(jù)做什么了,就是要變現(xiàn)
84784979
2023 07/11 22:44
但這張承兌不是我們自己的,是別家轉(zhuǎn)手的,應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)應(yīng)付票據(jù),到期難道還會(huì)轉(zhuǎn)到我們賬戶里?
劉艷紅老師
2023 07/12 00:08
那就沒銀行存款什么事了
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