問題已解決
老師你好,這個季度我們發(fā)票票面稅額比電子稅務(wù)局增值稅申報表的增值稅的稅額多一分錢該怎么辦
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速問速答你好,以稅務(wù)局的系統(tǒng)為準。然后咱差異就記到營業(yè)外收支。
2023 07/12 08:54
84785039
2023 07/12 08:59
老師增值稅的差異應(yīng)計入營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出么
84785039
2023 07/12 09:01
票面稅額比電子稅務(wù)局增值稅多了一分錢
玲老師
2023 07/12 09:03
你好? 少記營業(yè)? ? 外收入?
84785039
2023 07/12 09:06
意思是少交了一分錢記營業(yè)外收入對嗎
玲老師
2023 07/12 09:08
是的,借應(yīng)交稅費的營業(yè)外收入。
玲老師
2023 07/12 09:09
借應(yīng)交稅費貸,營業(yè)外收入一分錢。
84785039
2023 07/12 09:09
謝謝老師
玲老師
2023 07/12 09:13
客氣的,祝您工作愉快。
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