問(wèn)題已解決

債權(quán)轉(zhuǎn)讓和減資處理,怎么賬務(wù)處理

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/12 10:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借:其他應(yīng)付款(或銀行存款) 貸:其他應(yīng)收款; 后面附一份公司的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,雙方蓋章確認(rèn)即可
2023 07/12 10:32
84785020
2023 07/12 10:35
現(xiàn)在是,將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給兩個(gè)股東,抵了支付兩股東減資的金額
樸老師
2023 07/12 10:41
是撤資的嗎 借實(shí)收資本 貸銀行存款
84785020
2023 07/13 09:49
現(xiàn)在是,用我對(duì)兩個(gè)公司的債權(quán),應(yīng)收賬款,抵了我因?yàn)闇p資支付給股東的減資款
84785020
2023 07/13 09:50
是否直接,借實(shí)收資本,貸應(yīng)收賬款
84785020
2023 07/13 09:50
直接這樣做可以嗎?需不需要過(guò)其他的什么科目
樸老師
2023 07/13 09:57
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84785020
2023 07/13 10:03
沒(méi)有其他需要做的嗎?我說(shuō)業(yè)務(wù)處理復(fù)雜,賬務(wù)這么簡(jiǎn)單嗎?
樸老師
2023 07/13 10:05
同學(xué)你好 撤資的分錄就是這樣做的
84785020
2023 07/13 10:15
就確定直接用應(yīng)收賬款抵減實(shí)收資本,就成了對(duì)吧老師
樸老師
2023 07/13 10:21
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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