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1.計提工資時:借:管理費用-工資(應發(fā)的工資金額)貸:應付職工薪酬 2.計提社保時:借:管理費用-社保(公司部分) 貸:應付職工薪酬-社保(公司部分) 3.支付工資時:借:應付職工薪酬(應發(fā)工資金額)貸:其他應收款-社保(個人部分) 應交個稅 銀行存款(實際發(fā)放工資) 一.以上3個對嗎 二.管理費用-社保 最終結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 應付職工薪酬-社保結(jié)轉(zhuǎn)到哪了,還有余額? 三、其他應收款-社保(個人部分)結(jié)轉(zhuǎn)到哪了,還有余額?

84785022| 提問時間:2023 07/13 21:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個是正確的第二個應負職工薪酬社保支付就可以 借應付職工薪酬社保 其他應收款社保 貸銀行存款
2023 07/13 21:56
84785022
2023 07/13 22:24
個人代開勞務(wù)費,票還沒開,錢已付怎么做賬
郭老師
2023 07/13 22:27
借預付賬款貸銀行存款
84785022
2023 07/13 22:27
做不了這期的費用嗎
郭老師
2023 07/13 22:30
你好,對方給你提供了服務(wù),你就可以做借管理費用,貸銀行放款。
84785022
2023 07/13 22:38
那票第二季度沒收到,之后才收到,再怎么處理
郭老師
2023 07/13 22:42
紅沖之前的在做發(fā)票的
84785022
2023 07/13 22:48
怎么紅沖
郭老師
2023 07/13 22:49
借其他應付款,貸管理費用, 借管理費用待期的應付款。
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