問題已解決
一般納稅人1月份開的增值稅專用發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅重開了,當(dāng)時(shí)1月份對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)
借原材料
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 07/13 23:12
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