問題已解決

老師,我們準備采用生產(chǎn)設備一次性扣除政策,我們會計上是從今年4月開始計提折舊的,現(xiàn)在報第二季度所得稅時,準備將這個設備進行一次性扣除,那這三個月計提的折舊是不是跟一次性扣除的重復了?

84785000| 提問時間:2023 07/14 13:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 是的; 你之前是選擇了按月計提的話;你 申報一次性申報; 那你就得調(diào)下數(shù)據(jù)的;?
2023 07/14 13:26
84785000
2023 07/14 13:28
那這個具體應該是怎么操作呢
meizi老師
2023 07/14 13:29
你好; 應該是如果你直接一次性申報的話;你賬上也得按月折舊的;只是稅務上申請一次性稅前扣除的
84785000
2023 07/14 13:30
我可以在6月份賬簿上面把4.5月這個設備計提折舊的數(shù)據(jù)給沖銷掉嗎,因為會存在稅會不符的地方
meizi老師
2023 07/14 13:30
你好;賬上正常按月折舊哦;不是一次沖了
84785000
2023 07/14 13:36
因為我們折舊是計入制造費用里面的,制造費用后期要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,如果不分開,那生產(chǎn)成本報所得稅的時候不就多了這部分折舊嗎
meizi老師
2023 07/14 13:36
你好;? 是的;會有稅會差異的 ;是做這樣走哈
84785000
2023 07/14 13:40
是這樣,我多了這部分折舊,不就相當于少交所得稅,不就是變相漏稅了
meizi老師
2023 07/14 13:43
你好; 你多折舊了。? ? 是? ?抵減了利潤 ;然后 你抵減了? 之后? ?會有稅會差異; 到時會影響 所屬的 ; 會調(diào)數(shù)據(jù)的
84785000
2023 07/14 13:48
那就是說我正常按折舊來,然后一次性扣除的時候直接按照原值填入就行是吧
meizi老師
2023 07/14 13:50
是的;正常去報數(shù)據(jù)哈; 到時調(diào)整?
84785000
2023 07/14 13:57
那這個多計入的折舊數(shù)據(jù)應該在匯算清繳的時候調(diào)整嗎
meizi老師
2023 07/14 13:58
你好; 是的; 到時去調(diào)整的?
84785000
2023 07/14 14:05
到時候就是說把4-12月份這部分折舊直接調(diào)增是這樣嗎
meizi老師
2023 07/14 14:05
你好; 是的;之后 匯算會涉及調(diào)整的?
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