問題已解決
老師好,我公司小規(guī)模,我公司有到貨的商品,由于發(fā)票未到,已經(jīng)賣出,我估價入庫了,分錄是我做的、借,庫存商品8000,貸、應(yīng)付賬款,估計入庫,8000、 過倆月后,實際回來的發(fā)票、庫存商品金額為6000元,、那我該分錄怎么做???
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速問速答您好
把前面估價的分錄紅沖 然后再根據(jù)收到的發(fā)票入賬
2023 07/14 21:22
84785036
2023 07/14 21:39
老師那多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,沖回的分錄怎么做???主營業(yè)務(wù)成本是不是不能在貸方?
bamboo老師
2023 07/14 21:46
多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,沖回的分錄
做相同的紅字
就是方向一樣 金額負數(shù)
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