問題已解決

做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時候:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

84784956| 提問時間:05/25 16:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,這樣的話,是發(fā)票到貨后,再這樣做就行對的
05/25 16:15
84784956
05/25 16:17
好的 謝謝
小鎖老師
05/25 16:19
不客氣的,祝您開心
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