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小規(guī)模公司收到專票,購(gòu)買的是空調(diào)做成本要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一項(xiàng)?

84785009| 提問時(shí)間:2023 07/15 14:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 不需要直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本
2023 07/15 14:35
84785009
2023 07/15 14:48
老師這是2022年做的賬,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呢?
劉艷紅老師
2023 07/15 14:57
你去年是怎么做的賬了?
84785009
2023 07/15 14:59
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款
劉艷紅老師
2023 07/15 15:00
借:主營(yíng)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
劉艷紅老師
2023 07/15 15:00
這樣就平了呀,就可以抵稅了
84785009
2023 07/15 15:04
小規(guī)模公司進(jìn)項(xiàng)不是不能抵的嗎?
劉艷紅老師
2023 07/15 15:05
是的,稅也計(jì)入成本呀
84785009
2023 07/15 15:12
老師的意思是把稅金的那部分重新計(jì)入成本是嗎?那摘要怎么寫?
劉艷紅老師
2023 07/15 15:20
寫去年忘記計(jì)入成本
劉艷紅老師
2023 07/15 15:20
或者寫調(diào)賬就可以了
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