問題已解決

假如這月只有新增的銷項稅11.66,沒有新增的進項稅,上月留底進項專票稅額為2913.29,月底和次月需要手動結(jié)轉(zhuǎn)未交進項專票增值稅 請問分錄寫啥 次月認證完銷項數(shù)的分錄也說下 謝謝

84784971| 提問時間:2023 07/16 09:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,上月低 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 2913.29 本月 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多,把進項銷項全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,因為 應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額,不用交增值稅
2023 07/16 09:11
84784971
2023 07/16 09:14
還有轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的
廖君老師
2023 07/16 09:16
您好,這3個科目就夠了,用太多科目自己都搞混了,應(yīng)交稅金-未交增值稅在貸方余額就是要交的增值稅,在借方就是留抵的增值稅
84784971
2023 07/16 09:42
這樣寫對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅需要把銷項和進項加一起嗎?次月交銷項稅的時候分錄寫啥?
廖君老師
2023 07/16 09:47
親愛的您好,這個圖昨天我看您在問答區(qū)里提問過2次,其他老師怎么回復(fù)您的啊,我們根本不用這么多科目,太復(fù)雜了。昨天就是覺得不會有您滿意的答復(fù),我一直沒敢接這2個題
84784971
2023 07/16 09:55
我是說次月在電子稅務(wù)局把銷項11.66需要交一下 不過有進項稅2913.29 那次月的時候認證完寫啥分錄?
廖君老師
2023 07/16 10:04
您好,您的意思進項稅2913.29我們?nèi)〉卯斣聸]有認證,想抵銷項稅的月份才勾選嗎,那取得發(fā)票不入進項稅 借:存貨/管理費用等? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證增值稅? 貸:銀行 在勾選認證月? ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅? ? 2913.29? ??貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證增值稅??2913.29 我公司就是用上面分錄
84784971
2023 07/16 10:07
什么啊 進項可抵扣票一大堆干嘛用銀行存款呢
84784971
2023 07/16 10:09
我就問次月去電子稅務(wù)局把銷項11.66認證下 (進項稅2913.29) 次月認證完寫啥分錄?
廖君老師
2023 07/16 10:15
您好,我說的這個分錄是取得進項發(fā)票時先不入進項稅這個科目,在??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證增值稅? ?歸集,這個分錄是取得一張發(fā)票支付款項時做的分錄。 第2個問題我在信息里寫的分錄,您覺得不合適 上月低 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 2913.29 本月 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多,把進項銷項全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,因為 應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額,不用交增值稅 然后我用我們的方法用????應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證增值稅 , 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅? ? 2913.29? ??貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證增值稅??2913.29 您又覺得不對,我也不知道怎么回答能讓您滿意了,實際工作中就是這么處理的,您的思路很豐富,可我們的處理偏簡化,我們沒有您圖片中那么多科目,可能我們財務(wù)的水平偏低了,請您原諒
84784971
2023 07/16 10:21
我們公司不用待認證 當月全都用進項銷項 月底手動結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 現(xiàn)在的問題是次月要把11.66認證抵扣的時候 2913.29并沒有在稅務(wù)局做認證 11.66在次月從2913.29里面拿出來11.66的稅在稅務(wù)局做抵扣 這個行為分錄寫啥啊
廖君老師
2023 07/16 10:39
您好,我看到您在問答區(qū)提問了,會有這方面專業(yè)老師為您解答。 這個做抵扣的行為分錄就是全部結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅金-未交增值稅看借方和貸方余額就是用的抵扣稅金的 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 2913.29 ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66
84784971
2023 07/16 10:49
那本月才產(chǎn)生的銷項稅 這個就是本月分錄寫啥 您寫的是次月做抵扣的分錄啊 本月產(chǎn)生的月末結(jié)轉(zhuǎn)寫啥分錄
廖君老師
2023 07/16 10:54
您好,我們的處理沒有您的復(fù)雜,每月就是把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅金-未交增值稅,要不要交稅或有沒有留底看這一個科目就可以了
84784971
2023 07/16 10:56
您跟我說的就是本月產(chǎn)生和次月認證后的分錄是吧?
廖君老師
2023 07/16 10:57
您好,是的,不區(qū)分產(chǎn)生和認證,反正就只有這3個科目,您的水平高,我們的財務(wù)整不了這么復(fù)雜的分錄的
84784971
2023 07/16 11:04
這樣就行嗎?老師 是不是哪里的數(shù)不對
廖君老師
2023 07/16 11:11
您好,我仔細看了您的圖片,科目很多,但最后我看懂了,15號申報不用寫分錄的,是的
84784971
2023 07/16 11:12
2924.95的分錄對嗎?感覺哪里有問題呢
廖君老師
2023 07/16 11:13
您好,這個分錄的借方和貸方我看科目是一樣的,分錄沒有意義
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