问题已解决
我公司預付款給對方購固資,借預付賬款-A公司54060元,貸銀行存款54060元, 固資到發(fā)票未到,借固定資產(chǎn)54060元,貸應付賬款-暫估54060元 發(fā)票到,借應付賬款49000元,貸應付賬款-暫估49000元,對方少開5060元發(fā)票,我又做借應付賬款-暫估5060元,貸固資5060元,這樣沖平了暫估,但是預付賬款A公司借方不平還掛著5060元,怎么處理
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您好
請問后期5060發(fā)票還會開具么
2023 07/16 10:56
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2023 07/16 10:59
不會開發(fā)票了,那我是按54060元計提固定資產(chǎn),是不是計提多了
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/16 11:03
您按54060金額支付的 多付款了 對方會退款么
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2023 07/16 11:08
實際購固資就是那么多錢,但是不知道老板怎么交涉了,人家5060元是沒有發(fā)票給我們
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/16 11:12
借 營業(yè)外支出
貸 預付賬款
老板寫個說明做憑證附件
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